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雷竞技raybet官网入口最卫生健康委员会2021年部门预算编制的说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-02-07 15:55
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目录: 1. 单位基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年主要工作等) 2. 部门概况(部门主要情况,在职、退休人员数等) 3. 收支预算情况(2021年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因,一般公共预算支出情况明细,政府性基金预算收支情况,国有资本经营预算收支情况) 4. 机关运行经费及“三公”经费情况 5. 其他重要事项 6. 专业名词解释 附件:2021年部门预算公开表 1.部门预算收支总表 1-1部门预算收入总表 1-2部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表 2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 2-2 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 3.一般公共预算支出总表 3-1 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类) 3-2 一般公共预算项目支出预算表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金预算表 4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表 5.国有资本经营预算支出预算表 6.政府采购预算表 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 雷竞技raybet官网入口最卫生健康委员会(简称市卫生健康委)是市政府工作部门,负责全市卫生健康工作。基本职能如下: 1.组织拟订全市卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划,统筹规划全市卫生健康资源配置,指导全市卫生健康工作。 2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制,负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 3.制定并组织落实全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。 4.贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。 5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录。 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。 7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。 8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导市计划生育协会办公室的业务工作。 9.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。 10.组织拟订全市中医药事业中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。 11.组织拟订全市卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省人才队伍建设相关制度和规定,指导卫生健康人才队伍建设,加强急需紧缺专业人才培养。 12.完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)2021年主要工作 1.精心编制“十四五”规划。按照“优布局、调结构、控增量、补短板”的发展思路,做好“十四五”卫生健康事业发展规划的编制工作,优化布局医疗卫生机构,科学规划设置老年、精神和传染等专科医院,健全市、县、乡、村四级医疗网络。加强公共卫生机构达标建设,完善公共卫生应急管理体系,构建强大公共卫生体系。调整基层医疗卫生体系,推进基层综合改革,筑牢基层卫生服务网底。 2.慎终如始抓好疫情防控。始终紧绷疫情防控这根弦,查漏补缺,着眼人物同防、多病共防,大力开展新时代爱国卫生运动,坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合,抓细抓实各项防控措施,实实在在织密疫情“防控网”、筑牢防控“隔离墙”,奋力夺取抗疫斗争的全面胜利。 3.全面实施健康眉山行动。深入贯彻落实健康中国、健康四川战略和新时期卫生健康工作方针,以提高人民健康水平为核心,以体制机制改革创新为动力,以十七大专项行动为重点,把健康融入所有政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务,大幅提高全市人民健康水平。 4.大力实施品牌创建计划。以华西医院、华西二院、成都中医药大学附属医院与市人民医院、市妇幼保健院、市中医医院建设紧密型医联体为载体,打造三大区域医疗中心,辐射带动全市医疗服务水平和能力的大幅提升。利用下沉的优质医疗资源,加快推进县级医疗机构等级创建、全市重点专科和优势学科建设以及人才队伍培养,创建一批在全省有影响、有特色的品牌医疗机构和重点专科、学科。 5.巩固国卫城市创建成果。印发《关于巩固国家卫生城市创建成果 建立爱国卫生工作常态长效管理机制的实施意见》以巩固创建为抓手,进一步普及健康生活,建设健康环境,提升健康素养,夯实健康基础,并以城带乡,加强全域卫生创建工作的开展,实现卫生健康人民共建共享。 6.着重服务重点人群健康。实施母婴安全计划、健康儿童计划、健康妇女计划,加强妇幼健康服务。扎实做好人口监测预警,全面落实计生惠民政策,积极推进婴幼儿照护服务发展。推进老龄事业高质量发展,进一步完善老龄工作机制,健全老年健康服务体系,突出老龄社会基层治理工作重点,开展“智慧助老”及医养结合机构服务质量提升“两项行动”。强化医养结合、安宁疗护发展基础,推进医疗机构适老化改造,开展老年友善医疗机构创建,规划建设市级公立老年病医院。 7.推动中医药强市建设。健全市、县、乡、村四级中医药服务网络,筑牢基层中医药服务阵地,全面完善中医服务体系。大力实施中医药传承创新工程,开展中医药师承教育行动,弘扬中医文化,以传承创新为重点,推进中医药事业、产业、文化高质量发展。 8.强化健康资源要素保障。进一步优化人才队伍规模结构,加强公共卫生服务队伍建设,加强紧缺和高层次人才队伍建设,加强基层医疗卫生服务队伍建设,全面打造优质卫生健康人才队伍。加强卫生健康综合监管和职业健康工作,持续加强尘肺病防治。加快信息化建设步伐,建设智慧卫生项目,全面发展“互联网+医疗健康”,充分发挥大数据作用。 二、部门概况 市卫健委下属二级预算单位7个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。 2020年末在职职工2127人,其中:行政人员41人、参公人员20 人、事业人员791人、控制数人员21人、临聘人员1254人。退休人员431人。 三、收支预算情况 (一)2021年收支总体情况按照综合预算的要求,雷竞技raybet官网入口最卫生健康委员会2021年收入预算为207960万元,按照收支平衡的原则安排支出预算为207960万元,其中基本支出119537万元,项目支出88423万元。 (二)一般公共预算收支情况及增减变化说明 市卫健委及下属二级预算单位2021年一般公共预算收入8753万元。一般公共预算支出8753万元,包括:一般公共服务支出3万元,社会保障和就业支出504万元,卫生健康支出7990万元,住房保障支出256万元。2021年一般公共预算收支比2020增加1607万元,其中:基本支出增加1238万元,主要原因是财政对市人民医院一般公共服务预算收入增加;项目支出增加369万元,主要原因是市中心血站购置X射线血液辐照仪一台。 一般公共预算支出具体情况为: 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2021年预算数为3万元,主要用于:各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。 卫生健康(类)卫生健康事务(款)行政运行(项)2021年预算数为737万元,主要用于:委机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 卫生健康(类)卫生健康事务(款)其他卫生健康事务支出(项)2021年预算数为838万元,主要用于:绩效考评、卫生应急,中医药事业发展工作等。 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)2021年预算数为2000万元,主要用于综合医院人员经费和大型修缮。 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2021年预算数为706万元,主要用于:疾病预防控制机构后勤运转费、办公设备购置。 卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2021年预算数为198万元,主要用于:卫生监督机构后勤运转费、办公设备购置、双创工作开展。 卫生健康(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)2021年预算数为101万元,主要用于卫生应急机构运转,双创工作开展,办公设备购置等工作。 卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2021年预算数为759万元,主要包含妇幼保健机构人员经费和运转经费。 卫生健康(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2021年预算数为1720万元,主要用于采供血机构运转,双创工作开展,办公设备购置、采供血等工作。 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)2021年预算数为5万元,主要用于开展免疫规划工作。 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2021年预算数为10万元,主要用于疾控机构开展体检、艾滋病防治、中德贷款还款项目。 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2021年预算数为165万元,主要用于实验室常规运行、水质监测设备购置等工作。 卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项)2021年预算数为5万元,主要用于中医药工作开展。 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为9万元,主要用于计划生育工作开展。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为341万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)归行政单位离退休(项)2021年预算数2万元,主要用于行政单位开支的离退休经费。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为4万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2021年预算数157万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金。 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为54万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为176万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费。 卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2021年预算数为19万元,主要用于老龄健康事务工作经费 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2021年预算数为488万元,主要用于其他卫生健康支出 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为256万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 (三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明 市卫健委及下属二级预算单位2021年政府基金预算收入0万元,较2020年政府基金预算收入减少272万元,减少原因是市中心血站基建项目完工;市卫健委及下属二级预算单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 (四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明 市卫健委及下属二级预算单位2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 四、运行经费安排情况说明 市卫健委及下属二级预算单位2021年预算安排机关运行经费1386万元,其中:办公费70万元,办公设备购置5万元,差旅费91万元,电费60万元,公务接待费14万元,公务用车运行维护费71万元,会议费7万元,劳务费44万元,培训费9万元,其他交通费用12万元,印刷费33万元,水费20万元,邮电费68万元,物管费66万元,因公出国(境)费用5万元,维修(护)费624万元,专用材料费41万元,其他商品服务支出132万元。租赁费10万元,工会经费4万元。 五、“三公”经费情况 市卫健委及下属二级预算单位2021年“三公”经费预算数90万元,其中:因公出国(境)经费5万元,公务接待费14万元,公务用车购置及运行维护费71万元。 因公出国(境)经费全年预算5万元,与2020年预算相比减少113万元,主要原因是2020年市妇幼保健院根据业务需要预算113万元因公出国(境)费,2021年无出国(境)计划,故2021年预算因公出国(境)预算减少113万元。 公务接待费比2020年预算减少1.4万,降低9%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费等。减少原因是严格执行八项规定,进一步加强公务接待管理,预计今年公务接待批次较上年减少。 公务用车购置及运行维护费比2020年增加4.1万元,增加6%主要原因是市妇幼院2020年新增两台公务用车,故预计公务用车运行维护费比2020年有所增长。主要用于保障机关及下属单位工作开展所需的公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,进一步加强公务用车管理,厉行节约。 雷竞技raybet官网入口最卫生健康委员会2021年“三公经费”预算情况表
六、其他重要事项说明 (一)项目绩效目标 1.整体的绩效目标 完成年初制定的工作计划,完成省市临时交办事项,做好疫情常态化工作,疫情精准防控和局部应急处置有机结合,抓细抓实各项防控措施,提高卫生服务能力,推动医疗服务质量提升,推动中医药事业发展,强化公共卫生。 2.项目的绩效目标 (1)后勤物管服务专项经费:后勤物管服务专项经费,按规定提供后勤服务,保障日常办公需要,保障各科室及单位顺利开展各项卫生健康工作; (2)爱国卫生专项经费:完成国家、省下达的卫生创建目标。启动健康眉山项目工作,组织开展爱国卫生工作培训、技术指导、考核验收、调研工作。组织开展爱国卫生宣传活动。保障包保工作正常开展,协助包保社区进行环境治理; (3)安全生产工作专项经费:依据安全生产的相关要求开展对全市医疗卫生机构安全生产检查、指导、培训,以及做好安全生产宣传、演练活动等工作; (4)病媒生物防制消杀经费:有效控制眉山中心城区鼠、蚊、蝇、蟑螂进行药物消杀,安装防鼠网、防蚊灯等设施; (5)病媒生物监测经费:做好病媒生物灭前灭后密度监测和抗药性监测;对四害滋生地进行调查、治理等;组织对专兼职技术人员进行培训等; (6)传染病报告管理:开展传染病网络直报管理、督导检查,进一步规范全市传染病网络直报; (7)妇幼健康服务能力体系建设:提升妇幼健康服务能力; (8)基本公共卫生服务项目市级工作经费:逐步提高居民健康保健意识和健康知识知晓率; (9)计划生育协会事业经费:关怀帮扶计生特殊家庭、开展青春健康教育、普及健康知识等家庭健康促进工作、优生优育促进工作,流动人口服务工作; (10)健康服务业发展与老龄健康经费:建立和完善老年健康服务体系,协调落实应对老龄化政策措施; (11)结核病防治管理:提升结核病防治工作质量,保持治疗管理高水平,逐步降低发病和传播; (12)老龄健康工作经费:组织开展老年健康问题活动等,营造爱老敬老孝老社会氛围,提高老龄健康人员素质,提升老年人健康素养; (13)慢病与地方病防治:开展慢性病与地方病督导检查,保护公众身体健康和生命安全; (14)免疫规划管理:开展预防接种管理、督导检查,进一步规范全市预防接种工作; (15)全科转岗、护士规培结业考核:完成211名全科转岗学员、64名护士规培人员的结业考核; (16)人才保障与人才队伍建设:开展全市卫生人才选拔培养、卫生人才考核招聘、职称评审等工作; (17)人口监测与家庭发展:提升人口数据质量,把握人口变动趋势,落实各项计生惠民政策,实现应奖尽奖、应助尽助;开展计生特殊家庭扶助关怀工作,实现“三个全覆盖”,促进计生家庭和谐健康发展; (18)卫生健康法治建设经费:行政许可依法审批、规范性文件备案率100%,行政处罚法治审核率100%、一体化平台办件超时率为0、社会办医床位数占比不低于28%; (19)卫生健康规划事务与项目绩效管理经费:组织对卫生健康项目管理、财务管理,资金管理进行督导、培训,促进项目实施规范运行; (20)卫生健康行业监督管理项目经费:卫生健康行业内部监督,完成年度内部审计目标; (21)卫生健康精准扶贫工作经费:推动精准扶贫工作顺利开展,助推脱贫攻坚,全面完成脱贫攻坚任务; (22)卫生健康事业费:完成卫生健康事业工作年初计划及省市下达新增工作,推动卫生健康事业顺利开展; (23)卫生健康主题宣传:提升卫生健康系统宣传能力;营造尊医重卫的良好社会环境;加大健康知识宣传,提升居民健康素养水平; (24)卫生应急:提升全市卫生应急能力,逐步配齐卫生应急装备,提升对各类突发事件的卫生综合处置水平; (25)卫生综合监督专项经费:促使各项监督工作按时保质保量完成,提升我市食品安全风险监测的工作能力,保障全市职业健康工作有效开展; (26)信息化建设经费:指导全市卫生信息化建设工作,开展能力培训,技术指导等方式,确保完成省、市工作任务; (27)血吸虫病防治:开展血防工作指导,市级迎接血防消除达标考核; (28)业务成本经费:保障医考护考顺利开展; (29)医改专项工作经费:推动医药事业改革缓解群众看病难、看病贵,让群众看病更快捷、高效; (30)医政医管经费:进一步加强医疗质量安全管理工作,提升医疗服务能力,保障医疗质量和医疗安全; (31)疫情常态化工作:保障日常疫情常态化防控工作; (32)中医药事业发展经费:提升中医药人员业务能力和水平;规范中医药管理,提升基层中医药服务能力;推进中医药产业发展; (33)重点学科建设和质控中心建设经费:通过市级重点专科建设和市级质控中心开展日常工作,不断提高医疗服务能力和技术水平,进一步满足患者就医需求,提高患者就医满意度; (34)设备购置:办公设备购置保障单位日常办公需要,及时更新部分办公设备;专用设备购置保障临床急救用血及采供血工作设备添置及更新; (35)采血运行经费:保证2021年采血工作的正常进行,为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品; (36)试剂耗材(含核酸检测试剂耗材):用于采集、供应25000人份血液所耗用试剂耗材,达到国家标准和血液安全要求,保障血液质量安全,为临床机构提供安全血液,患者避免因输血导致经血传播疾病; (37)免疫规划:确保全市免疫规划冷链运转正常进行,开展辖区技术指导保障疫苗储存和运输规范管理; (38)传染病报告管理:定期分析疫情并形成简报,定时上网审核,开展培训督导和管理检查,完成监测任务; (39)中德贷款还款项目:确保实验室水质、食品、传染病等各类检测工作常规完成; (40)实验室正常运转: 保障全年设施设备能够正常运行,确保完成全年各类检测任务; (41)双创项目:主要用于双创期间中心内部及对接社区的项目推进费用,促进全市“双创”工作顺利推行; (42)职业病监测:用于职业卫生和放射卫生监测工作; (43)办公设备购置:保障单位日常办公需要,及时更新部分办公设备; (44)会议室装修及视频会议系统、党建活动室、工会活动室建设经费:主要用于会议室装修及视频会议系统、党建活动室、工会活动室的建设; (45)卫生监督专项经费:确保2021年“双随机”工作顺利完成,全市卫生监督执法能力提升; (46)房屋修缮:市医院对旧门诊大楼进行维修改造升级; (47)商品和服务类支出:完成全市人民医疗卫生服务,保障人民健康生活水平,门急诊服务人次数增加3%; (48)政府采购项目:为全市人民提供医疗服务,门急诊服务人次数增加3%; (49)献血预付金退付费:保障全市无偿献血者及亲属快速方便地用血报账服务; (50)医疗事故技术鉴定费:依法依规完成鉴定的程序和要求,维护医患双方的合法权益,减少医患纠纷; (51)避孕药具管理和服务:保障全市生殖健康优质服务,提高人口素质; (52)无偿献血工作经费:强化无偿献血宣传力度,确保采血质量,保障血液供应; (53)预防接种异常反应鉴定费:依法依规完成鉴定的程序和要求,维护医患双方的合法权益,减少医患纠纷; (54)职业病技术鉴定费:依法依规完成鉴定的程序和要求,维护医患双方的合法权益,减少医患纠纷; (55)办公运行维护费:保障中心日常办公、调度工作的正常开展; (56)创文创卫工作经费:确保本单位创文、创卫工作达标; (57)院前急救知识技能培训经费:提高全市医疗机构医务人员的院前急救知识技能以及中心调度人员的调度技能; (58)院前急救演练督导经费:提升全市医务人员的院前急救知识技能; (59)系统平台运行维护费:保障120平台系统运行正常; (60)公众急救知识宣传普及培训经费:确保公众急救知识宣传普及培训覆盖率在全市的60%及以上。 (二)政府采购情况 市卫健委及下属二级预算单位2021年政府采购预算17446万元,其中:车辆维修、加油、保险服务、专用车辆购置等预算275万元,办公家具、办公设备等预算833万元,其他工程、服务、设备预算等16338万元,均为开展行政事业管理事务和项目推进所需采购。 七、 专业名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金 2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 4、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的业务支出和公用支出 5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附件:2021年部门预算公开表 1.部门预算收支总表 1-1部门预算收入总表 1-2部门预算支出总表 2.财政拨款收支预算总表 2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 2-2 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 3.一般公共预算支出总表 3-1 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类) 3-2 一般公共预算项目支出预算表 3-4 一般公共预算“三公”经费支出预算表 4.政府性基金预算表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表 5.政府采购预算表 雷竞技raybet官网入口最卫生健康委员会 2021年2月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2021年部门预算公开表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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