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中共雷竞技raybet官网入口最委宣传部2019年部门预算编制的说明
2019-03-01 18:09  市委宣传部 [字号: ] 打印

中共雷竞技raybet官网入口最委宣传部

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.根据党的路线、方针、政策和市委决策,负责规划部署全市宣传思想文化工作,对市文化广播电视和旅游局、眉山日报社、眉山广播电视台、市精神文明建设办公室、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会实施方针、政策领导;直属管理市思想政治工作研究会、市新闻中心、市网络舆情中心、市互联网违法与不良信息举报中心;对东坡宋城文化旅游发展有限责任公司实施宏观管理。

2.负责理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责党的路线、方针、政策教育;负责市委理论学习中心组秘书工作,指导县级党委(党组)理论学习中心组开展学习活动。

3.负责组织开展全市性形势政策教育、重大主题宣传、典型宣传和公益宣传工作;牵头开展全市爱国主义教育和国防教育工作;负责牵头开展群众性主题教育活动;负责企业政工师队伍建设。

4.统筹规划、归口管理全市新闻宣传工作;统筹协调全市重大活动对外宣传和新闻发布;管理港澳记者来眉采访活动;协调处置突发事件舆论引导工作;指导全市出版行业发展。

5.负责全市互联网信息内容管理;负责全市网络文化阵地建设规划并组织实施;牵头处置互联网信息内容突发事件;督促指导全市互联网基础管理和依法查处工作。

6.负责全市社会主义精神文明建设工作;组织开展公民思想道德建设实践活动;牵头开展群众性精神文明创建活动;指导全市未成年人思想道德建设工作;组织协调全市志愿服务活动。

7.负责全市文化事业发展规划;指导文艺作品创作;指导开展全市性重大文艺活动和群众文化活动。

8.负责全市文化产业发展规划;制订全市文化产业发展扶持政策,管理文化产业发展专项资金;统筹全市文化体制改革。

9.指导全市宣传思想文化系统干部人才队伍建设;制定教育培训规划并牵头组织实施;对区、县委宣传部长的任免提出意见。

10.完成市委和省委宣传部交办的其他事项。

(二)2019年主要工作

1.高举思想旗帜,持续兴起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的强大热潮。

2.唱响时代赞歌,旗帜鲜明做大做强主流思想舆论。

3.强化底线思维,牢牢掌握意识形态工作领导权。

4.紧抓大事要事,培育壮大现代文旅产业。

5.培育和践行社会主义核心价值观,培养担当民族复兴大任的时代新人。

6.围绕增强“四力”,全面加强宣传思想文化战线党的建设和干部队伍建设。

二、部门概况

中共雷竞技raybet官网入口最委宣传部是市委主管宣传思想文化等意识形态领域工作的综合职能部门。2018年末,在职职工39人(不含自聘人员),其中:行政人员24人,事业人员13人,临时用工控制数人员2人。退休人员5人。按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,收入和支出全部反映在预算中。市委宣传部属于一级预算行政单位,无下属预算单位。

三、收支预算情况

(一)2019年收支总体情况

按照综合预算的要求,市委宣传部2019年收入预算为10880896元,按照收支平衡的原则安排支出预算为10880896元,其中基本支出5930896元,项目支出4950000元。

(二)一般公共预算收支情况及增减变化说明

市委宣传部2019年一般公共预算收入10880896元。一般公共预算支出10880896元,包括:一般公共服务支出9431308元,社会保障和就业支出799711元,卫生健康支出303276元,住房保障支出346601元。2019年市委宣传部预算收支较2018年增加97666元,其中:基本支出增加250170元,原因一是2018年末全省实行职级并行,行政事业人员集中调资。二是控制数人员五险一金纳入2019年预算,市编办批准单位招聘的临聘人员工资和五险一金纳入2019年预算;项目支出减少152504元,原因是厉行节约压减项目经费。具体情况为:

一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2019年预算数为3678521元,主要用于部机关正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为4707496元,主要用于:意识形态、新闻宣传、文艺创作、文化发展、网络安全等重点工作。

一般公共服务(类)宣传事务(款)机关服务(项)2019年预算数为42504元,主要用于:部机关后勤物管服务经费支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2019年预算数为802787元,主要用于:机关下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2019年预算数为200000元,主要用于:其他宣传部工作支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为577668元,主要用于机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为222043元,主要用于机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的职业年金等支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为213183元,主要用于:部机关基本医疗保险缴费。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为90093元,主要用于:部机关下属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为346601元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(三)政府性基金预算支出情况及增减变化说明

市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

市委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

市委宣传部2019年预算安排机关运行经费1452840元,其中:办公费200000元,印刷费20000元,电费50000元,邮电费90000元,物管费45000元,差旅费326229元,维修(护)费10000元,会议费40000元,培训费80000元,公务接待费65000元,劳务费40000元,公务用车运行维护费60000元,其他交通费用372840元,其他商品服务支出53771元。

五、“三公”经费情况

财政局2019年“三公”经费预算数225000元,其中:因公出国(境)经费100000元,公务接待费65000元,公务用车购置及运行维护费60000元。

六、其他重要事项说明

(一)项目绩效目标

1、会议费绩效目标:保障一、二类会议的顺利开展。

2、开展海外文化交流项目绩效目标:到海外开展文化交流。将东坡文化带出去,将先进经验引进来,全面提升眉山文化影响。

3、理论课题专项经费绩效目标:参与社科研究立项 3次。

4、派驻纪检组工作经费绩效目标:为派驻纪检组提供经费保障。

5、全民阅读工作经费绩效目标:推动全市广大干部群众养成“爱读书、读好书、善读书”习惯,营造全民阅读良好氛围。开展全民阅读活动10次。

6、群众文化赛事绩效目标:组织群众性文化活动蓬勃开展,发现和培养文艺新人,挖掘优秀文艺作品。

7、设备购置经费绩效目标:完成办公设备、家具的新旧更换等。

8、市委宣讲团宣讲经费绩效目标:宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和省委、市委全会精神,共计30场次。

9、市委中心组学习绩效目标:组织开展全年市委中心组(扩大)学习会活动4次,市委中心组专题学习会12次、订阅学习资料等。

10、外宣专项经费绩效目标:全面提升眉山形象、知名度、美誉度。

11、网络安全专项经费绩效目标:保障网络安全工作。

12、文化产业专项工作经费绩效目标:走出去学习先进地区经验,促进眉山文化产业发展。

13、文艺创作与惠民演出绩效目标:深入基层、深入生活,开展文艺创作和文化活动。

14、信息化建设及运行维护经费绩效目标:完成OA系统办公设备购置和系统筹建工作。

15、宣传文化大讲堂绩效目标:开展宣传文化大讲堂讲座4期。

16、意识形态工作专项经费绩效目标:开展意识形态领域情况综合分析研判,督查考核、情况通报、规范管理各类意识形态阵地等工作。

17、后勤物管服务专项经费绩效目标:用于安保、保洁、绿化、维修等机关服务运行类工作,保障部机关正常运转。

18、社会宣传专项经费绩效目标:弘扬社会主义核心价值观,传递党委政府声音,完成公益宣传15次。

(二)国有资产占用情况

市委宣传部及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产 151.3万元,主要为办公家具,通用设备等,公务用车2辆。市委宣传部2019年无100万以上专用设备购买计划,无新购车辆计划。

(三)政府采购情况

市委宣传部2019年政府采购预算970000元,其中:车辆维修加油保险费60000元,办公设备购置80000元,信息化建设及系统维护30000元,文化艺术服务800000元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入:财政当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

5.项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中共雷竞技raybet官网入口最委宣传部

2019年2月28日

2019年部门预算公开表_[116]中共雷竞技raybet官网入口最委宣传部.xls
市委宣传部2019年预算绩效目标表.xlsx
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